Despesa

Documento 2005NE001780

Dados básicos
Fase Empenho
Documento 2005NE001780 Tipo de documentação: NE
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 16/06/2005
Tipo de empenho Estimativo Espécie de empenho Original
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 02.836.253/0001-25
Valor R$ 10.833,33
Modalidade de licitação PREGÃO
Processo 106326/2005
Dados orçamentários
Observação do documento CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 794708
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa MATERIAL DE CONSUMO
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2005NS009652 13/09/2005 Liquidação Apropriação de Despesa MATERIAL DE CONSUMO 02.836.253/0001-25 R$ 534,86
2005NS012229 24/11/2005 Liquidação Apropriação de Despesa MATERIAL DE CONSUMO 02.836.253/0001-25 R$ 1.610,14
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2005OB907113 13/09/2005 Pagamento Pagamento MATERIAL DE CONSUMO 02.836.253/0001-25 R$ 503,58
2005OB909844 21/12/2005 Pagamento Pagamento MATERIAL DE CONSUMO 02.836.253/0001-25 R$ 1.375,00
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2005NS010196 29/09/2005 Liquidação Apropriação de Despesa MATERIAL DE CONSUMO 02.836.253/0001-25 R$ 3.214,27
2005OB908108 21/10/2005 Pagamento Pagamento MATERIAL DE CONSUMO 02.836.253/0001-25 R$ 2.220,36
2005NS010971 21/10/2005 Liquidação Apropriação de Despesa MATERIAL DE CONSUMO 02.836.253/0001-25 R$ 2.358,32
2005NS014085 31/12/2005 Liquidação Apropriação de Despesa MATERIAL DE CONSUMO 02.836.253/0001-25 R$ 1.460,43
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2005OB906989 06/09/2005 Pagamento Pagamento MATERIAL DE CONSUMO 02.836.253/0001-25 R$ 1.822,43
2005OB909590 14/12/2005 Pagamento Pagamento MATERIAL DE CONSUMO 02.836.253/0001-25 R$ 4.039,53
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