Despesa

Documento 2024NE001083

Dados básicos
Fase Empenho
Documento 2024NE001083 Tipo de documentação: NE
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 10/06/2024
Tipo de empenho Estimativo Espécie de empenho Original
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 00.740.696/0001-92
Valor R$ 95.815,32
Modalidade de licitação PREGAO
Processo 736636/2021
Dados orçamentários
Observação do documento CONT - CONTRATO Nº 2022/086.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.07.2024 A 17.07.2025. VALOR MENSAL: R$ 17.634,72.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 213760
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa MATERIAL DE CONSUMO
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2024OB047531 26/09/2024 Pagamento Pagamento MATERIAL DE CONSUMO 00.740.696/0001-92 R$ 1.523,35
2024OB047533 26/09/2024 Pagamento Pagamento MATERIAL DE CONSUMO 00.740.696/0001-92 R$ 8.124,20
2024RO002837 08/07/2024 Empenho Reforço MATERIAL DE CONSUMO 00.740.696/0001-92 R$ 5.798,27
2024NS061716 01/10/2024 Liquidação Apropriação de Despesa MATERIAL DE CONSUMO 00.740.696/0001-92 R$ 2.026,00
2024OB047129 24/09/2024 Pagamento Pagamento MATERIAL DE CONSUMO 00.740.696/0001-92 R$ 761,67
2024NS059220 18/09/2024 Liquidação Apropriação de Despesa MATERIAL DE CONSUMO 00.740.696/0001-92 R$ 10.301,00
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2024NS073167 26/11/2024 Liquidação Apropriação de Despesa MATERIAL DE CONSUMO 00.740.696/0001-92 R$ 1.197,00
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2024OB052433 24/10/2024 Pagamento Pagamento MATERIAL DE CONSUMO 00.740.696/0001-92 R$ 4.009,85
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2024NS066091 21/10/2024 Liquidação Apropriação de Despesa MATERIAL DE CONSUMO 00.740.696/0001-92 R$ 5.594,00