Despesa
Documento 2023NE001620
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2023NE001620 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 26/10/2023 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 08.240.183/0001-24 | |||
| Valor | R$ 626.418,20 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 249447/2023 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2023. PROC. 1.198.915/2023. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2024OB043894 | 05/09/2024 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 08.240.183/0001-24 | R$ 547.898,20 |
| 2024NS055436 | 30/08/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 08.240.183/0001-24 | R$ 547.898,20 |
| 2024RO003627 | 16/09/2024 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 08.240.183/0001-24 | R$ -78.520,00 |