Despesa

Documento 2021NE000989

Dados básicos
Fase Empenho
Documento 2021NE000989 Tipo de documentação: NE
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 02/07/2021
Tipo de empenho Estimativo Espécie de empenho Original
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 04.119.118/0001-94
Valor R$ 18.352,00
Modalidade de licitação PREGAO
Processo 278315/2021
Dados orçamentários
Observação do documento CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 167433
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa MATERIAL DE CONSUMO
Documentos relacionados
Documento Data Fase Espécie Tipo despesa Favorecido Valor
2022NS001123 11/01/2022 Liquidação Apropriação de Despesa MATERIAL DE CONSUMO 04.119.118/0001-94 R$ 14.800,00
2021NS040781 24/08/2021 Liquidação Apropriação de Despesa MATERIAL DE CONSUMO 04.119.118/0001-94 R$ 20.720,00
2021OB833068 26/08/2021 Pagamento Pagamento MATERIAL DE CONSUMO 04.119.118/0001-94 R$ 19.507,88
2022OB801076 13/01/2022 Pagamento Pagamento MATERIAL DE CONSUMO 04.119.118/0001-94 R$ 13.934,20
2021NS055514 11/11/2021 Liquidação Apropriação de Despesa MATERIAL DE CONSUMO 04.119.118/0001-94 R$ 20.720,00
2021RO003005 06/12/2021 Empenho Reforço MATERIAL DE CONSUMO 04.119.118/0001-94 R$ 15.362,40
2021RO003213 17/12/2021 Empenho Anulação MATERIAL DE CONSUMO 04.119.118/0001-94 R$ -5.920,00
2021RO002221 11/08/2021 Empenho Reforço MATERIAL DE CONSUMO 04.119.118/0001-94 R$ 5.357,60
2021RO002179 02/08/2021 Empenho Reforço MATERIAL DE CONSUMO 04.119.118/0001-94 R$ 23.088,00
2021OB845079 17/11/2021 Pagamento Pagamento MATERIAL DE CONSUMO 04.119.118/0001-94 R$ 19.507,88