Despesa

Documento 2019NE001154

Dados básicos
Fase Empenho
Documento 2019NE001154 Tipo de documentação: NE
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 25/03/2019
Tipo de empenho Global Espécie de empenho Original
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 07.404.918/0001-45
Valor R$ 1.000,00
Modalidade de licitação PREGÃO
Processo 130768/2016
Dados orçamentários
Observação do documento CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 084360
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa -
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Documento Data Fase Espécie Tipo despesa Favorecido Valor
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2019NS050131 11/10/2019 Liquidação Anulação de Despesa 07.404.918/0001-45 R$ -1.500,00
2019NS050132 11/10/2019 Liquidação Apropriação de Despesa 07.404.918/0001-45 R$ 1.500,00
2020NS003041 29/01/2020 Liquidação Apropriação de Despesa 07.404.918/0001-45 R$ 500,00
2019NS064223 27/12/2019 Liquidação Apropriação de Despesa 07.404.918/0001-45 R$ 500,00
2019NS064442 27/12/2019 Liquidação Apropriação de Despesa 07.404.918/0001-45 R$ 392,36
2019NS058749 27/11/2019 Liquidação Apropriação de Despesa 07.404.918/0001-45 R$ 500,00
2019NE001355 08/04/2019 Empenho Reforço 07.404.918/0001-45 R$ 3.483,33
2019NE004637 30/12/2019 Empenho Anulação 07.404.918/0001-45 R$ -392,36
2020NE001133 17/02/2020 Empenho Anulação 07.404.918/0001-45 R$ -698,61
2019OB838561 15/10/2019 Pagamento Pagamento 07.404.918/0001-45 R$ 1.500,00
2019OB845012 29/11/2019 Pagamento Pagamento 07.404.918/0001-45 R$ 500,00
2020OB802402 31/01/2020 Pagamento Pagamento 07.404.918/0001-45 R$ 500,00
2019OB848742 30/12/2019 Pagamento Pagamento 07.404.918/0001-45 R$ 298,03
2019OB848702 30/12/2019 Pagamento Pagamento 07.404.918/0001-45 R$ 500,00