Despesa

Documento 2019OB848742

Dados básicos
Fase Pagamento
Documento 2019OB848742 Tipo de documentação: OB
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 30/12/2019
Tipo de empenho Global Espécie de empenho Pagamento
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 07.404.918/0001-45
Valor R$ 298,03
Modalidade de licitação PREGÃO
Processo 130768/2016
Dados orçamentários
Observação do documento ENVISION NFS-E 1806/2019, PROC. EDOC 643002/2019, B.C. R$ 998,16(IN RFB 1234/12) COMPOSTA DE: TAXA DE EMISSÃO DE BILHETE AÉREO R$ 848,16, HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO R$ 500,00, E DESCONTO DE R$350,00. GLOSA DE R$ 605,80 (REFERENTE A MULTA DE REEMBOLSO, OS 11121, OCTADESCK N 24310).
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 084360
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa -
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2019NE001154 25/03/2019 Empenho Original 07.404.918/0001-45 R$ 1.000,00