Despesa

Documento 2019NE000387

Dados básicos
Fase Empenho
Documento 2019NE000387 Tipo de documentação: NE
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 16/01/2019
Tipo de empenho Estimativo Espécie de empenho Original
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 02.430.968/0003-45
Valor R$ 190.008,00
Modalidade de licitação PREGÃO
Processo 267843/2018
Dados orçamentários
Observação do documento CONT - CONTRATO Nº 2018/233.0. VIGÊNCIA DE 22.12.18 A 21.12.19.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 084365
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa MATERIAL DE CONSUMO
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2019NS048363 30/09/2019 Liquidação Anulação de Despesa MATERIAL DE CONSUMO 02.430.968/0003-45 R$ -11,44
2019NS048064 30/09/2019 Liquidação Anulação de Despesa MATERIAL DE CONSUMO 02.430.968/0003-45 R$ -23,73
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2019NS052663 24/10/2019 Liquidação Apropriação de Despesa MATERIAL DE CONSUMO 02.430.968/0003-45 R$ 14.669,19
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2019NS023736 21/05/2019 Liquidação Anulação de Despesa MATERIAL DE CONSUMO 02.430.968/0003-45 R$ -9.590,59
2019NS026562 23/05/2019 Liquidação Anulação de Despesa MATERIAL DE CONSUMO 02.430.968/0003-45 R$ -215,83
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2019NS017394 16/04/2019 Liquidação Apropriação de Despesa MATERIAL DE CONSUMO 02.430.968/0003-45 R$ 11.163,29
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