Despesa
Documento 2018NE000278
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2018NE000278 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 15/01/2018 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 20.496.995/0001-30 | |||
| Valor | R$ 8.321,50 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 206491/2017 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2018NE001184 | 19/03/2018 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 20.496.995/0001-30 | R$ 31.621,72 |
| 2018NE003649 | 22/11/2018 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 20.496.995/0001-30 | R$ 9.985,80 |
| 2019NE002094 | 26/06/2019 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 20.496.995/0001-30 | R$ -31.251,48 |
| 2018NS008987 | 27/08/2018 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 20.496.995/0001-30 | R$ 10.717,40 |
| 2018NS011393 | 30/10/2018 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 20.496.995/0001-30 | R$ 7.960,14 |
| 2018OB835608 | 08/11/2018 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 20.496.995/0001-30 | R$ 5.572,10 |
| 2018OB829290 | 29/08/2018 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 20.496.995/0001-30 | R$ 10.717,40 |
| 2019OB834183 | 16/09/2019 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 00.360.305/0001-04 | R$ 2.388,04 |