Despesa
Documento 2025RO004809
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2025RO004809 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 27/11/2025 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Reforço | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 72.581.283/0001-13 | |||
| Valor | R$ 291.419,19 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 628974/2023 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | REFORCO PARA ATENDER A PEDIDO DE EDUARDO JOSE (P_6824) NO SIGMAS, COM CONTRAPARTIDA DAS ANULACOES DA NE 325, 878 E 879, PEDIDO FEITO NO SIGMAS | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2025NE000324 | 17/01/2025 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 72.581.283/0001-13 | R$ 360.486,22 |