Despesa

Documento 2025OB043733

Dados básicos
Fase Pagamento
Documento 2025OB043733 Tipo de documentação: OB
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 09/09/2025
Tipo de empenho Estimativo Espécie de empenho Pagamento
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 19.616.565/0001-26
Valor R$ 80.517,75
Modalidade de licitação PREGAO
Processo 1226427/2023
Dados orçamentários
Observação do documento NFS-E 17514 - FORNEC. DE COMBUSTÍVEIS P/ VEÍCULOS DA FROTA DA CÂMARA, C/ GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DO ABASTECIMENTO, MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO ELETRÔNICO DE PAGTO., NO MÊS DE JULHO/2025, A PEDIDO DA CTRAN. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. VALOR DA COMISSÃO/CORRETAGEM IGUAL A ZERO, DESTACADO NA NFS-E (ART. 18 DA IN-RFB 1234/2012). NFS-E AUTÊNTICA, CONF. O SITE DA PREFEITURA DE QUIRINÓPOLIS/GO. PROCESSO 1089641/2025.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 167433
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa MATERIAL DE CONSUMO
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2025NE000389 20/01/2025 Empenho Original MATERIAL DE CONSUMO 19.616.565/0001-26 R$ 110.333,30