Despesa

Documento 2025OB031281

Dados básicos
Fase Pagamento
Documento 2025OB031281 Tipo de documentação: OB
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 30/06/2025
Tipo de empenho Estimativo Espécie de empenho Pagamento
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 19.616.565/0001-26
Valor R$ 107.828,51
Modalidade de licitação PREGAO
Processo 1226427/2023
Dados orçamentários
Observação do documento NFS-E 16038 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA FROTA DA CÂMARA, INCLUINDO ADMINISTRAÇÃO COM GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DO ABASTECIMENTO, MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO ELETRÔNICO COM TARJA MAGNÉTICA, A PEDIDO DA CTRAN/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. CONF. DESTAQUE NA NOTA. REF. MAIO/2025. NFS-E AUTÊNTICA VERIFICADA NO SITE HTTPS://QUIRINOPOLIS.CENTI.COM.BR/NOTAFISCAL/VERIFICAR. PROCESSO 860201/2025.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 167433
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa MATERIAL DE CONSUMO
Documentos relacionados
Documento Data Fase Espécie Tipo despesa Favorecido Valor
2025NE000389 20/01/2025 Empenho Original MATERIAL DE CONSUMO 19.616.565/0001-26 R$ 110.333,30