Despesa
Documento 2015NE002296
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2015NE002296 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 12/05/2015 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 026.627.214-21 | |||
| Valor | R$ 500,00 | |||
| Modalidade de licitação | SUPRIMENTO DE FUNDOS | |||
| Processo | 121424/2015 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084356 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2015NE002553 | 29/05/2015 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 026.627.214-21 | R$ -382,10 |
| 2015OB803242 | 13/05/2015 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 026.627.214-21 | R$ 500,00 |
| 2015NS006474 | 28/05/2015 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 026.627.214-21 | R$ 117,90 |
| 2015NS006470 | 28/05/2015 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 026.627.214-21 | R$ -382,10 |
| 2015NS006474 | 28/05/2015 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 026.627.214-21 | R$ -117,90 |
| 2015NS005623 | 13/05/2015 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 026.627.214-21 | R$ 500,00 |