Despesa

Documento 2005NE000442

Dados básicos
Fase Empenho
Documento 2005NE000442 Tipo de documentação: NE
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 14/02/2005
Tipo de empenho Estimativo Espécie de empenho Original
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 02.836.253/0001-25
Valor R$ 58.500,04
Modalidade de licitação PREGÃO
Processo 103807/2004
Dados orçamentários
Observação do documento CONTRATO Nº 2004/100.0, VIGÊNCIA DE 14.06.04 A 13.06.05
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 794708
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa MATERIAL DE CONSUMO
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2005NS005544 24/05/2005 Liquidação Apropriação de Despesa MATERIAL DE CONSUMO 02.836.253/0001-25 R$ 448,56
2005NS003425 04/04/2005 Liquidação Apropriação de Despesa MATERIAL DE CONSUMO 02.836.253/0001-25 R$ 1.463,00
2005NS001719 24/02/2005 Liquidação Apropriação de Despesa MATERIAL DE CONSUMO 02.836.253/0001-25 R$ 756,80
2005NS002583 15/03/2005 Liquidação Apropriação de Despesa MATERIAL DE CONSUMO 02.836.253/0001-25 R$ 2.659,07
2005NS004976 12/05/2005 Liquidação Apropriação de Despesa MATERIAL DE CONSUMO 02.836.253/0001-25 R$ 4.662,42
2005NS005856 02/06/2005 Liquidação Apropriação de Despesa MATERIAL DE CONSUMO 02.836.253/0001-25 R$ 590,38
2005NS005541 24/05/2005 Liquidação Anulação de Despesa MATERIAL DE CONSUMO 02.836.253/0001-25 R$ -448,78
2005OB903683 13/05/2005 Pagamento Pagamento MATERIAL DE CONSUMO 02.836.253/0001-25 R$ 4.389,67
2005NS003870 15/04/2005 Liquidação Apropriação de Despesa MATERIAL DE CONSUMO 02.836.253/0001-25 R$ 3.655,72
2005OB905673 18/07/2005 Pagamento Pagamento MATERIAL DE CONSUMO 02.836.253/0001-25 R$ 4.552,50
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