Despesa

Documento 2005OB906390

Dados básicos
Fase Pagamento
Documento 2005OB906390 Tipo de documentação: OB
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 16/08/2005
Tipo de empenho Global Espécie de empenho Pagamento
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 01.716.211/0001-98
Valor R$ 91.890,40
Modalidade de licitação PREGÃO
Processo 107285/2005
Dados orçamentários
Observação do documento NFF. 69481 E 69812 - FORNECIMENTO DE PAPEL CHAMBRIL 090 GR/M2 66X96 C/50. RETIDO SRF 5,85P. CENTO. RELAçãO 37/2005. SISTEMA DEMAP
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 794708
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa MATERIAL DE CONSUMO
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2005NE002002 06/07/2005 Empenho Original MATERIAL DE CONSUMO 01.716.211/0001-98 R$ 195.200,00