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Documento: 2005OB903542
Data: 09/05/2005
Descrição: FATURA 406 (COPIA) CESSAO DIREITO UTILIZACAO SISTEMA TELECOM POR LINHAS FISICASTLF. RET.SRF 9,45 P.CENTO S. VALOR APROPRIADO. LIBERACAO DE GLOSA EFETUADA NA2005NS002636. RELACAO 294/05. PERIODO FEVEREIRO/05
Favorecido: 00.352.294/0002-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA
Valor: R$ 5,76
Documento: 2005OB903541
Data: 09/05/2005
Descrição: 4,5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 220,00(R$ 2.475,00), MENOS R$ 74,56 (AUX.ALIMENTA-CAO), VIAGEM A MONTEVIDEU/URUGUAI,III REUNIAO DO GRUPO TECNICO DE ALTO NIVELPARA REDACAO O PROJETO DE PROT.DO PARL.MERCOSUL,PER. 03 A 07/05/05.(DOL.2,50).
Favorecido: 287.503.901-63 - CAMARA DEPUTADOS
Valor: R$ 2.400,44
Documento: 2005OB903540
Data: 09/05/2005
Descrição: NFS 1540. FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA.RET . SRF 9,45PC S/ VALOR APROP... INSS 11PC E ISS 5PC S.TOTAL DA NF.GLOSADOS R$ 123,97 COBRANÇA INDEVIDA. REL. 295/05. PERIODO ABRIL DE 2005.
Favorecido: 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA
Valor: R$ 592.159,11
Documento: 2005OB903539
Data: 09/05/2005
Descrição: NFS 1535. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM PREDIO ADMINISTRATIVO CD. REF. RET. SRF. 5,85, ISS 5 PC E INSS 11PC. REL. 295/05 PERIODO ABRIL DE 2005
Favorecido: 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA
Valor: R$ 237.746,59
Documento: 2005OB903538
Data: 09/05/2005
Descrição: 4,5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 220,00(R$ 2.475,00), MENOS R$ 74,56 (AUX.ALIMENTA-CAO), VIAGEM A MONTEVIDEU/URUGUAI,III REUNIAO DO GRUPO TECNICO DE ALTO NIVELPARA REDACAO O PROJETO DE PROT.DO PARL.MERCOSUL,PER. 03 A 07/05/05.(DOL.
Favorecido: 000.407.577-30 - CAMARA DEPUTADOS
Valor: R$ 2.400,44
Documento: 2005OB903537
Data: 09/05/2005
Descrição: NFS 1534. FORNEC. MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA EXECUCAO SERVICOA NA TV CAMARA (DEMAIS CATEGORIAS). RET SRF 9,45PC, ISS 5PC E INSS 11PC. TOTAL NF. RELACAO 295/05. PERIODO ABRIL/05.
Favorecido: 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA
Valor: R$ 321.598,21
Documento: 2005OB903536
Data: 09/05/2005
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA Nº 2728858/05(DESCONTO DE R$ 3.168,44 REFERENTE AO OF. DGNº 246/05 - PROCESSO Nº 111.939/05) - PROCESSO Nº 15.074/05COTA TAM(7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF)
Favorecido: 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA
Valor: R$ 112.681,95
Documento: 2005OB903535
Data: 09/05/2005
Descrição: PAGAMENTO FATURA Nº 00056920/05 - PROCESSO Nº 15.383/05 EUREXPRESS (3,40 POR CENTO IN 306/03 SRF)
Favorecido: 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA
Valor: R$ 1.826,61
Documento: 2005OB903534
Data: 09/05/2005
Descrição: REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1061.
Favorecido: 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS
Valor: R$ 3.328,77
Documento: 2005OB903533
Data: 09/05/2005
Descrição: REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1061.
Favorecido: 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS
Valor: R$ 35.354,11
Data de atualização: 12/07/2026 às 02:00