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Documento: 2019NS000063
Data: 07/01/2019
Descrição: CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD, PROCESSO EDOC 201181/2019.
Favorecido: 879.453.471-34 - IVAN COSTA
Valor: R$ 1.000,00
Documento: 2019NS000065
Data: 07/01/2019
Descrição: CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS DIVERSOS E MATERIAL EM VIAGENS DO SENHOR PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO E-DOC 202151/2019.
Favorecido: 716.389.111-34 - THIAGO BESSA
Valor: R$ 1.000,00
Documento: 2019NS000065
Data: 07/01/2019
Descrição: CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS DIVERSOS E MATERIAL EM VIAGENS DO SENHOR PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO E-DOC 202151/2019.
Favorecido: 716.389.111-34 - THIAGO BESSA
Valor: R$ 5.400,00
Documento: 2019NS000066
Data: 07/01/2019
Descrição: CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROC. EDOC 202143/2019-DEPOL.
Favorecido: 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA
Valor: R$ 1.600,00
Documento: 2019NS000066
Data: 07/01/2019
Descrição: CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROC. EDOC 202143/2019-DEPOL.
Favorecido: 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA
Valor: R$ 5.400,00
Documento: 2019NS000067
Data: 07/01/2019
Descrição: NFSE 182500 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DA SOLUÇÃO PARA GESTÃO DE ARMAZÉM - WMS, EM NÍVEL OPERACIONAL - A PEDIDO DO DEMAP/CD - RET. 9,45 CONFORME IN 1234/12 E ISS 2PC - PERÍODO: 17 A 28/29/2018 (CONFORME DOCUMENTO 6, PÁGINA 6) - PROCESSO EDOC: 539184/2018
Favorecido: 80.680.093/0001-81 - SENIOR SISTEMAS SA
Valor: R$ 38.571,00
Documento: 2019NS000069
Data: 07/01/2019
Descrição: 4,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 06/12 A 10/12/2018. PROCESSO : 519729/2018.
Favorecido: 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA
Valor: R$ 1.849,50
Documento: 2019NS000071
Data: 07/01/2019
Descrição: 4,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 06/12 A 10/12/2018. PROCESSO : 519729/2018.
Favorecido: 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO
Valor: R$ 1.849,50
Documento: 2019NS000073
Data: 07/01/2019
Descrição: 4,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 06/12 A 10/12/2018. PROCESSO : 519729/2018.
Favorecido: 064.928.016-44 - VICTOR ROSA
Valor: R$ 1.849,50
Documento: 2019NS000076
Data: 07/01/2019
Descrição: 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP,RJ E BAHIA DE 16/12 A 17/12/2018. PROCESSO : 529005/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII.
Favorecido: 012.596.391-26 - RENAN MOTA
Valor: R$ 1.195,50
Data de atualização: 10/07/2026 às 02:00