Busca de despesas
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Documento: 2019OB800005
Data: 03/01/2019
Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO DEPUTADO ALEX MANENTE, CARTEIRA 55/331, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BILHETE DE PASSAGEM AÉREA, POR OCASIÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO MAPIC - INTERNATIONAL RETAIL PROPERTY MARKET, NA CIDADE DE CANNES, FRANÇA, NO PERÍODO DE 10 A 17 DE NOVEMBRO DE 2018, PROCESSO EDOC 480887/2018.
Favorecido: 268.381.948-05 - DEP.FEDERAIS - RTA
Valor: R$ 13.536,25
Documento: 2019OB800006
Data: 03/01/2019
Descrição: FATURA 35/2018, COTA OCEANAIR, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO EDOC 539368/2018). BASE DE CÁLCULO (IN RFB 1234/2012): AVIANCA(R$ 182.878,39), TAXAS DE EMBARQUE (R$ 5.164,04). DESCONTO R$ 37.593,34, REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS 2018.
Favorecido: 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA
Valor: R$ 137.192,08
Documento: 2019OB800007
Data: 03/01/2019
Descrição: FATURA 51/2018, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 539577/2018), BASE DE CÁLCULO (IN RFB 1234/12): GOL (R$ 820.053,76). DESCONTO NO VALOR DE R$ 333.058,17, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2018.
Favorecido: 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A.
Valor: R$ 429.181,80
Documento: 2019OB800008
Data: 03/01/2019
Descrição: DANFE 5498 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE QUATRO VEÍCULOS TIPO SEDAN, SEM MOTORISTA, A PEDIDO DA DEPOL/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC 420667/2018
Favorecido: 26.494.872/0001-47 - VILLAGE VEÍCULOS LTDA
Valor: R$ 14.560,00
Documento: 2019NE000025
Data: 03/01/2019
Descrição: ANULAÇÃO.
Favorecido: 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112
Valor: R$ -1.000,00
Documento: 2019NS000009
Data: 03/01/2019
Descrição: CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO 201.160/2019
Favorecido: 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR
Valor: R$ 5.400,00
Documento: 2019NS000010
Data: 03/01/2019
Descrição: CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS,SERVIÇOS E LOCOMOÇÃO, EM VIAGEM DO PRESIDENTE DA CAMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO E-DOC 200.291/2019
Favorecido: 999.376.701-87 - ROMULO PANZA
Valor: R$ 5.400,00
Documento: 2019NS000010
Data: 03/01/2019
Descrição: CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS,SERVIÇOS E LOCOMOÇÃO, EM VIAGEM DO PRESIDENTE DA CAMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO E-DOC 200.291/2019
Favorecido: 999.376.701-87 - ROMULO PANZA
Valor: R$ 1.600,00
Documento: 2019NS000009
Data: 03/01/2019
Descrição: CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO 201.160/2019
Favorecido: 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR
Valor: R$ 1.000,00
Documento: 2019NE000077
Data: 04/01/2019
Descrição: 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS
Favorecido: 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA
Valor: R$ 1.000,00
Data de atualização: 08/07/2026 às 02:00