Busca de despesas
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Documento: 2019NS000111
Data: 08/01/2019
Descrição: CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS, EM VIAGEM OFICIAL DO PRESIDENTE DA CAMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROC. EDOC 202729/2019.
Favorecido: 471.426.691-87 - PAUL DEETER
Valor: R$ 10.000,00
Documento: 2019NS000107
Data: 08/01/2019
Descrição: 5,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 178,60 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 18/12 A 23/12/2018. PROCESSO : 534594/2018.
Favorecido: 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER
Valor: R$ 2.198,50
Documento: 2019NS000105
Data: 08/01/2019
Descrição: 5,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 178,60 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 18/12 A 23/12/2018. PROCESSO : 534594/2018.
Favorecido: 033.789.121-46 - WALDOMIRO A. S. ALVES
Valor: R$ 2.198,50
Documento: 2019NS000103
Data: 08/01/2019
Descrição: 5,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 178,60 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 18/12 A 23/12/2018. PROCESSO : 534594/2018.
Favorecido: 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA
Valor: R$ 2.198,50
Documento: 2019NS000098
Data: 08/01/2019
Descrição: FATURA 336598/2018 (INTERNACIONAL) - PROCESSO EDOC 525509/2018. EMPRESAS INTERNACIONAIS (R$ 317.400,26), TAXA DE EMBARQUE (R$ 4.572,61), OUTRAS TAXAS (R$ 11.006,12), TAXA RAV (R$ 226,80). DESCONTO R$ 9.388,76 REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS - CARTA DE CRÉDITO 62/2018. AEROTUR (IN 1234/12 RFB).
Favorecido: 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA
Valor: R$ 226,80
Documento: 2019NS000562
Data: 08/01/2019
Descrição: 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP/RJ E BAHIA DE 15/12 A 17/12/2018. PROCESSO : 529005/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII.
Favorecido: 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER
Valor: R$ 1.806,50
Documento: 2019NS000561
Data: 08/01/2019
Descrição: 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP/RJ E BAHIA DE 15/12 A 17/12/2018. PROCESSO : 529005/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII.
Favorecido: 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO
Valor: R$ 1.806,50
Documento: 2019NS000141
Data: 08/01/2019
Descrição: NFSE 201927 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E DE HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA MOODLE E DE SISTEMAS WEB DESENVOLVIDOS EM PHP, POR 24 MESES, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2018 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO REMOTAMENTE, CONFORME INFORMAÇÃO DO FISCAL - PROCESSO EDOC: 541148/2018
Favorecido: 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA.
Valor: R$ 697,50
Documento: 2019NS000120
Data: 08/01/2019
Descrição: CORREÇÃO NA OBSERVAÇÃO
Favorecido: 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA
Valor: R$ -226,80
Documento: 2019NS000116
Data: 08/01/2019
Descrição: FATURA 336598/2018 (INTERNACIONAL) - PROCESSO EDOC 525509/2018. EMPRESAS INTERNACIONAIS (R$ 317.400,25), TAXA DE EMBARQUE (R$ 4.572,61), OUTRAS TAXAS (R$ 11.006,12), TAXA RAV (R$ 226,80). GLOSA DE R$ 0,01, DESCONTO R$ 9.388,76 REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS - CARTA DE CRÉDITO 62/2018. AEROTUR (IN 1234/12 RFB).
Favorecido: 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA
Valor: R$ 226,80
Data de atualização: 12/07/2026 às 02:00