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Documento: 2018NS000022
Data: 04/01/2018
Descrição: FATURA 17/09/22003137-0 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL-STFT LDN, PARA REGIÕES I,II E III- E SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL-STFC LDI, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 9,45PC S/77.171,83, CONFORME IN 1234/12 - PERÍODO: 03/08 A 02/09/2017 - GLOSA 358,03. EDOC-340.627/2017
Favorecido: 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A
Valor: R$ 76.713,80
Documento: 2018NS000023
Data: 04/01/2018
Descrição: FATURA 17/10/22002986-7 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL-STFT LDN, PARA REGIÕES I,II E III- E SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL-STFC LDI, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 9,45PC S/64.655,78, CONFORME IN 1234/12 - PERÍODO: 03/09 A 02/10(OUT/17) - GLOSA 2.282,73 (AJUSTE POR RECLAMACAO). EDOC-270.871/2017
Favorecido: 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A
Valor: R$ 62.373,05
Documento: 2018NS000024
Data: 04/01/2018
Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DA DEPUTADA IRACEMA PORTELA, CARTEIRA 55/113, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BILHETES AÉREOS (FATURA 46314/2017), PARA PARTICIPAR DE SESSÃO ORDINÁRIA DO GRUPO LATINO-AMERICANO E CARIBENHO (GRULAC) E DA 137 ASSEMBLEIA DA UNIÃO INTERPALAMENTAR (UIP), NA CIDADE DE SÃO PETERSBURGO, RÚSSIA, NO PERÍODO DE 13 A 18 DE OUTUBRO DE 2017. PROCESSO 120.804/2017.
Favorecido: PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA
Valor: R$ 6.489,92
Documento: 2018NS000025
Data: 04/01/2018
Descrição: CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD.
Favorecido: 006.765.581-51 - JOSE SANTOS
Valor: R$ 5.400,00
Documento: 2018NS000026
Data: 04/01/2018
Descrição: CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD.
Favorecido: 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA
Valor: R$ 1.000,00
Documento: 2018NS000027
Data: 04/01/2018
Descrição: ARM-32 - REEMBOLSO DE DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO AUXILIO MORADIA DOS SENHORES DEPUTADOS, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP,PROCESSO EDOC N. 200.539/2018.
Favorecido: PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP
Valor: R$ 19.696,87
Documento: 2018NS000028
Data: 04/01/2018
Descrição: CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD.
Favorecido: 879.453.471-34 - IVAN COSTA
Valor: R$ 1.600,00
Documento: 2018NS000029
Data: 04/01/2018
Descrição: DANFE 1065 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DOS ATIVOS DA REDE CORPORATIVA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO CENIN/CD - PERÍODO: 23 A 31/12/2017 - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC - PROC EDOC 200788/2018
Favorecido: 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA
Valor: R$ 18.382,89
Documento: 2018NS000030
Data: 04/01/2018
Descrição: CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD.
Favorecido: 296.645.001-00 - JOSE MACHADO
Valor: R$ 1.600,00
Documento: 2018NS000031
Data: 04/01/2018
Descrição: DANFE 434 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO DA TV E DA RÁDIO CÂMARA, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÃO, A PEDIDO DA SECOM/CD, MATERIAIS EMPREGADOS ESPECIFICADOS NO DANFE - REF.4/12 DO 13O.SALARIO/17- RET RFB 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 325.382/2017
Favorecido: 38.055.117/0001-45 - MATOS E RANGEL LTDA - ME
Valor: R$ 17.065,20
Data de atualização: 13/07/2026 às 02:00