Busca de despesas


Resultados da Busca

PDF CSV (limitado a 1000 resultados)
Exibindo resultados de 561 a 570 de 35187
PDF CSV (limitado a 1000 resultados)
  • Documento: 2013NL000011

    Data: 09/01/2013

    Descrição: NFSE 3006/3007 (COPIA) REGULARIZAÇÃO DA 2013NS000029, EM VIRTUDE DE TER SIDO LANCADA NA NE INDEVIDA.

    Favorecido: 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA

    Valor: R$ 24.647,90

  • Documento: 2013NS000034

    Data: 09/01/2013

    Descrição: DANFE 920 .. FORNECIMENTO DE 100 PEÇAS DE GANCHO EXPOSITOR DE LIVROS .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.610/12/SIGMAS.

    Favorecido: 02.275.551/0001-93 - atual equipamentos para lojas ltda-epp

    Valor: R$ 1.040,00

  • Documento: 2013NS000032

    Data: 09/01/2013

    Descrição: IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO PELA TESOURARIA

    Favorecido: 02.275.551/0001-93 - atual equipamentos para lojas ltda-epp

    Valor: R$ -1.040,00

  • Documento: 2013NS000048

    Data: 09/01/2013

    Descrição: NFSE 20136 - SERVIÇOS NA AREA DE LIMPEZA/CONSERVAÇÃO, C/FORNECIMENTO MATERIAIS, NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA DOS DEPUTADOS. RET. RFB 5,85PC, ISS 5PC E INSS 11PC - REFERENTE AO DEC. TERC. SALARIO DE 2012. RELAÇÃO 17/2013 SIGMAS.

    Favorecido: 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO

    Valor: R$ 321.463,40

  • Documento: 2013NS000043

    Data: 09/01/2013

    Descrição: CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A RAUL DA SILVA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME AUTORIZAÇÃO D.A EM 07.01.13. PROC.100.362/13 -RESIDÊNCIA OFICIAL-

    Favorecido: 248.539.760-00 - RAUL SILVA

    Valor: R$ 4.000,00

  • Documento: 2013NS000033

    Data: 09/01/2013

    Descrição: PAGAMENTO FATURA 254580/2012. PROCESSO 18.681/2012. EUREXPRESS TRAVEL (IN 1234/2012 RFB). DESCONTO CONTRATUAL DE R$ 2.824,80. BASE DE CALC. EMP. AEREAS (R$ 21.813,10) E INFRAERO (R$ 532,21). GLOSA DE R$ 2.181,31 REF. A TAXA DU.

    Favorecido: 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA

    Valor: R$ 19.520,51

  • Documento: 2013NS000047

    Data: 09/01/2013

    Descrição: 10,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$185,24 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, DE 28/12/2012 A 07/01/2013. PROCESSO 133355/2012. PONTO 7378.

    Favorecido: 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS

    Valor: R$ 3.758,26

  • Documento: 2013NS000044

    Data: 09/01/2013

    Descrição: CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A GERSON ASCANIO DA SILVA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME AUTORIZAÇÃO D.A EM 07.01.13. PROC.100.364/13 -RESIDÊNCIA OFICIAL-

    Favorecido: 334.253.101-00 - GERSON SILVA

    Valor: R$ 4.000,00

  • Documento: 2013NS000051

    Data: 09/01/2013

    Descrição: RESSARC. A SERV.ANTÔNIA MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA,5.690,REF. À PARTE DO VALOR PAGO À TAM, PARA REMARCAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA BSB/FORTALEZA/BSB, PARA AUXILIAR OS MEMBROS DA COMISSÃO DE DESENV.URBANO, EM MISSÃO OFICIAL EM FORTALEZA-CE.

    Favorecido: 107.653.283-72 - ANTONIA OLIVEIRA

    Valor: R$ 141,20

  • Documento: 2013NS000049

    Data: 09/01/2013

    Descrição: 10,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$185,24 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, DE 28/12/2012 A 07/01/2013. PROCESSO 133355/2012. PONTO 6001.

    Favorecido: 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS

    Valor: R$ 3.758,26

Data de atualização: 11/07/2026 às 02:00