Busca de despesas
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Documento: 2010NE000001
Data: 04/01/2010
Descrição: CONT - CONTRATO Nº2009/286.0, VIGÊNCIA DE 04.01.10 A 03.01.11
Favorecido: 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA
Valor: R$ 487.452,77
Documento: 2010NS000018
Data: 05/01/2010
Descrição: NFFEES 9633772/773/774/775/776/777 FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA E TAXA CONT. CAO ILUMI. PUBLICA EDIFICIOS CAMARA (ED.PRINCIPAL, ANEXOS I,II,III E ANEXO IV)SRF.5,85PC.S/ R$ 684.264,80(ENERG.ELET.)- DEZ/09 - REL 001/09 SIGMAS.
Favorecido: 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A
Valor: R$ 684.264,80
Documento: 2010NS000030
Data: 05/01/2010
Descrição: NFFEES 9633772/773/774/775/776/777 FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA E TAXA CONT. CAO ILUMI. PUBLICA EDIFICIOS CAMARA (ED.PRINCIPAL, ANEXOS I,II,III E ANEXO IV)SRF.5,85PC.S/ R$ 684.264,80(ENERG.ELET.)- DEZ/09 - REL 001/09 SIGMAS.
Favorecido: 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A
Valor: R$ 684.264,80
Documento: 2010NS000020
Data: 05/01/2010
Descrição: NFFEES 9633772/773/774/775/776/777 FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA E TAXA CONT. CAO ILUMI. PUBLICA EDIFICIOS CAMARA (ED.PRINCIPAL, ANEXOS I,II,III E ANEXO IV)SRF.5,85PC.S/ R$ 684.264,80(ENERG.ELET.)- DEZ/09 - REL 001/09 SIGMAS.
Favorecido: 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A
Valor: R$ 684.264,80
Documento: 2010OB800021
Data: 05/01/2010
Descrição: REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3169.
Favorecido: 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP
Valor: R$ 835.078,48
Documento: 2010OB800010
Data: 05/01/2010
Descrição: NFFEES 9633772/773/774/775/776/777 FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA E TAXA CONT. CAO ILUMI. PUBLICA EDIFICIOS CAMARA (ED.PRINCIPAL, ANEXOS I,II,III E ANEXO IV)SRF.5,85PC.S/ R$ 684.264,80(ENERG.ELET.)- DEZ/09 - REL 001/09 SIGMAS.
Favorecido: 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A
Valor: R$ 644.235,31
Documento: 2010NS000032
Data: 05/01/2010
Descrição: REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3169.
Favorecido: PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP
Valor: R$ 835.078,48
Documento: 2010NE000025
Data: 06/01/2010
Descrição: CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Favorecido: 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA
Valor: R$ 473.333,33
Documento: 2010NE000046
Data: 07/01/2010
Descrição: CONT - CONTRATO N. 2009/044.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.10 A 31.01.11.
Favorecido: 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO
Valor: R$ 569.551,50
Documento: 2010NE000050
Data: 07/01/2010
Descrição: CONT - CONTRATO Nº2009/185.0, VIGÊNCIA DE 06.08.09 A 05.08.10.
Favorecido: 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA
Valor: R$ 543.129,54
Data de atualização: 05/07/2026 às 02:00