Busca de despesas
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Documento: 2009NE000117
Data: 07/01/2009
Descrição: 13 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Favorecido: 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP
Valor: R$ 644,66
Documento: 2009NS000052
Data: 07/01/2009
Descrição: CONCESSÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR ROMEU JOSE DE ARAUJO, P/ATENDER DESPE-SAS C/ AQUISICAO DE MATERIAL CONSUMO, CONF. AUTORIZACAO D.A. EM 05/01/09 PROC. 100.176/09 RESIDENCIA OFICIAL CD
Favorecido: 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO
Valor: R$ 4.000,00
Documento: 2009NS000053
Data: 07/01/2009
Descrição: 2 DIARIAS A R$170,00 MAIS 3,5 DIARIAS A R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUCAO R$145,00 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A MARABA E RIO BRANCO, DE 12 A 17/01/2009. PROCESSO 180563/2008. PONTO 6322.
Favorecido: 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS
Valor: R$ 1.200,00
Documento: 2009NS000053
Data: 07/01/2009
Descrição: 2 DIARIAS A R$170,00 MAIS 3,5 DIARIAS A R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUCAO R$145,00 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A MARABA E RIO BRANCO, DE 12 A 17/01/2009. PROCESSO 180563/2008. PONTO 6322.
Favorecido: 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS
Valor: R$ -145,00
Documento: 2009NS000054
Data: 07/01/2009
Descrição: CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A SERV. CLAUDIA AMORIM BRASIL, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL E SERVIÇOS DIVERSOS NA PRODUÇÃO DE REPORTA-GEM A SER REALIZADA NO PARA E NO ACRE (PERÍODO 12 A 17/01/09). TV CAMARA/CD
Favorecido: 264.450.262-49 - CLAUDIA BRASIL
Valor: R$ 1.000,00
Documento: 2009NS000054
Data: 07/01/2009
Descrição: CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A SERV. CLAUDIA AMORIM BRASIL, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL E SERVIÇOS DIVERSOS NA PRODUÇÃO DE REPORTA-GEM A SER REALIZADA NO PARA E NO ACRE (PERÍODO 12 A 17/01/09). TV CAMARA/CD
Favorecido: 264.450.262-49 - CLAUDIA BRASIL
Valor: R$ 4.000,00
Documento: 2009NS000055
Data: 07/01/2009
Descrição: TRANSFERENCIA AO FUNDO ROTATIVO, REF. A MULTA APLICADA A EMPRESA Z 9 VIDEOSOLUÇOES LTDA. PORTARIA 164/08, NS 012542. PROCESSO 112200/07.
Favorecido: 06.647.262/0001-29 - Z9 VIDEOSOLUÇÕES LTDA - EPP
Valor: R$ 134,40
Documento: 2009NS000056
Data: 07/01/2009
Descrição: ALTERAÇÕES NO DOCUMENTO NS
Favorecido: 06.647.262/0001-29 - Z9 VIDEOSOLUÇÕES LTDA - EPP
Valor: R$ -134,40
Documento: 2009OB800037
Data: 07/01/2009
Descrição: PAGAMENTO FATURA Nº 0060/08 - PROCESSO Nº 29.649/08 COTA WEBJET(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF)
Favorecido: 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A.
Valor: R$ 44.128,06
Documento: 2009OB800038
Data: 07/01/2009
Descrição: PAGAMENTO FATURA Nº0061/08 - PROCESSO Nº 29.651/08 COTA WEBJET(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF)
Favorecido: 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A.
Valor: R$ 1.290,88
Data de atualização: 11/07/2026 às 02:00