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Documento: 2005NS000003
Data: 03/01/2005
Descrição: NFS 286.SERVICO CONSTRUCAO DA CASA DA CENTRAL AGUA GELADA DO ED.CEFOR GRAFICA.RET. SRF 5,85PC E ISS 1PC S.TOTAL, INSS 11PC S.50PC DA NFS.PROC.123.518.03. 6A.FATURA. REL.831.04.
Favorecido: 03.420.632/0001-00 - MILÊNIO ENGENHARIA LTDA
Valor: R$ 46.850,02
Documento: 2005NS000002
Data: 03/01/2005
Descrição: ESTORNO TOTAL 2004NS000001.
Favorecido: 03.420.632/0001-00 - MILÊNIO ENGENHARIA LTDA
Valor: R$ -46.850,02
Documento: 2005NS000001
Data: 03/01/2005
Descrição: NFS 286.SERVICO CONSTRUCAO DA CASA DA CENTRAL AGUA GELADA DO ED.CEFOR GRAFICA.RET. SRF 5,85PC E ISS 1PC S.TOTAL, INSS 11PC S.50PC DA NFS.PROC.123.518.03. 6A.FATURA. REL.831.04.
Favorecido: 03.420.632/0001-00 - MILÊNIO ENGENHARIA LTDA
Valor: R$ 46.850,02
Documento: 2005NS000006
Data: 04/01/2005
Descrição: NFFS 1396 FORNEC.INSTAL.ATIV.E GARANTIA DE SIST.CIRCUITO FECHADODE TV. RET. 5,85PC SRF, INSS 11PC S.2.076,34. ACRESCIDOS JUROS 7,42 E MULTA 22,84. BLOQUEIO 57.571,83 MULTA E 6.514,74 P.PGTO POSTERIOR .. P.33.893.99.. R.821.04
Favorecido: 69.349.017/0001-55 - ANSETT TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA.
Valor: R$ 287.859,16
Documento: 2005NS000005
Data: 04/01/2005
Descrição: ESTORNO TOTAL 2004NS000004.
Favorecido: 69.349.017/0001-55 - ANSETT TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA.
Valor: R$ -287.859,16
Documento: 2005NS000004
Data: 04/01/2005
Descrição: NFFS 1396 FORNEC.INSTAL.ATIV.E GARANTIA DE SIST.CIRCUITO FECHADODE TV. RET. 5,85PC SRF, INSS 11PC S.2.076,34. ACRESCIDOS JUROS 7,42 E MULTA 22,84. BLOQUEIO 57.571,83 MULTA E 6.514,74 P.PGTO POSTERIOR .. P.33.893.99.. R.821.04
Favorecido: 69.349.017/0001-55 - ANSETT TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA.
Valor: R$ 287.859,16
Documento: 2005NS000044
Data: 06/01/2005
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA Nº 2624806/04 - PROCESSO Nº 37.221/04. COTA - TAM ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF)
Favorecido: 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA
Valor: R$ 336.281,93
Documento: 2005NS000043
Data: 06/01/2005
Descrição: PAG.DA FAT. Nº 2624810/04 - PROC.Nº 37.225/04. COTA TAM ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF)
Favorecido: 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA
Valor: R$ 225.634,46
Documento: 2005NS000042
Data: 06/01/2005
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA Nº 2624808/04 - PROCESSO Nº 37.223/04 COTA - TAM ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF)
Favorecido: 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA
Valor: R$ 448.873,10
Documento: 2005NS000041
Data: 06/01/2005
Descrição: NF 1165 - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS GRAFICOS (01 FRAGMENTADORA DE PAPEL ELETRICA E OUTROS) - RET. SRF 5,85 PC - REL.04/05.
Favorecido: 04.090.670/0001-05 - VVR DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Valor: R$ 2.269,00
Data de atualização: 09/07/2026 às 02:00