Despesa

Documento 2014OB805379

Dados básicos
Fase Pagamento
Documento 2014OB805379 Tipo de documentação: OB
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 14/08/2014
Tipo de empenho Global Espécie de empenho Pagamento
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 78.533.312/0001-58
Valor R$ 6.260,37
Modalidade de licitação PREGÃO
Processo 121373/2012
Dados orçamentários
Observação do documento NFPS 045440 - REEMBOLSO DE DIARIAS DE VIAGENS REF.SERVIÇOS ESPECIALIZADOS ÁREA DE PRODUÇÃO P/PROGRAMAS E JORNALISMO P/ATENDER VEÍCULOS COMUNICAÇÃO. RET.9,45PC - PER. 01/06/14 A 03/07/14. GLOSA 971,67 COB.INDEVIDA. REL 357/14 SIGMAS
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 074733
Classificação funcional e programática -
Função LEGISLATIVA
Subfunção COMUNICACAO SOCIAL
Programa ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA DOS DEPUTADOS
Ação COMUNICACAO E DIVULGACAO INSTITUCIONAL
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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2014NE000484 17/01/2014 Empenho Original LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 78.533.312/0001-58 R$ 655.468,06