Despesa

Documento 2014OB803625

Dados básicos
Fase Pagamento
Documento 2014OB803625 Tipo de documentação: OB
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 27/05/2014
Tipo de empenho Ordinário Espécie de empenho Pagamento
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 02.012.862/0001-60
Valor R$ 50.137,79
Modalidade de licitação NÃO SE APLICA
Processo 4505/2013
Dados orçamentários
Observação do documento FATS. 4600413/4609247 E 4617566/13 (PARCIAL), (PROCS. 3542/4505 E 7797/13), B. CÁLC.: TAM (R$ 52.046,78)/INFRAERO (R$ 1.893,82), REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREO (VIAGEM OFICIAL)-CONTRATO 2012/014.0 AGÊNCIA EUREXPRESS.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 074737
Classificação funcional e programática -
Função LEGISLATIVA
Subfunção ACAO LEGISLATIVA
Programa ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA DOS DEPUTADOS
Ação PROCESSO LEGISLATIVO, FISCALIZACAO E REPRESENTACAO POLITICA
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
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2014NE002129 26/05/2014 Empenho Original DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 02.012.862/0001-60 R$ 53.940,60