Despesa
Documento 2026NE000705
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2026NE000705 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 02/02/2026 | |||
| Tipo de empenho | Global | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 10.545.249/0001-36 | |||
| Valor | R$ 24.030,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 1277046/2023 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2024/273.0. VIGENCIA DE 30.12.2024 A 29.11.2026. PROC. 1.205.627/2025. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2026OB016679 | 06/04/2026 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 10.545.249/0001-36 | R$ 24.030,00 |
| 2026NS020742 | 30/03/2026 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 10.545.249/0001-36 | R$ 24.030,00 |