Despesa
Documento 2026NE000229
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2026NE000229 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 09/01/2026 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 05.234.897/0001-31 | |||
| Valor | R$ 823,10 | |||
| Modalidade de licitação | DISPENSA DE LICITACAO | |||
| Processo | 286484/2024 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2024/198.0. VIGENCIA DE 19.09.2025 A 18.09.2026. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 68,59. EDOC 268.149/2025. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 213760 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2026RO000596 | 13/01/2026 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 05.234.897/0001-31 | R$ -823,10 |
| 2026RO000597 | 13/01/2026 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 05.234.897/0001-31 | R$ 823,10 |