Despesa

Documento 2014OB802345

Dados básicos
Fase Pagamento
Documento 2014OB802345 Tipo de documentação: OB
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 08/04/2014
Tipo de empenho Ordinário Espécie de empenho Pagamento
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 03.643.507/0001-51
Valor R$ 69.168,20
Modalidade de licitação PREGÃO
Processo 113662/2013
Dados orçamentários
Observação do documento DANFE 1126/1144/1157 - FORNEC DE LÂMPADAS DIVERSAS, A PEDIDO SECOM/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. BLOQUEIO 235,20 (DANFE 1144) E 381,60 (DANFE 1157) - MULTA PROC 113662/2013. REL 166/2014 SIGMAS.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 074733
Classificação funcional e programática -
Função LEGISLATIVA
Subfunção COMUNICACAO SOCIAL
Programa ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA DOS DEPUTADOS
Ação COMUNICACAO E DIVULGACAO INSTITUCIONAL
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa MATERIAL DE CONSUMO
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2014NE000800 31/01/2014 Empenho Original MATERIAL DE CONSUMO 03.643.507/0001-51 R$ 69.785,00