Despesa
Documento 2025NE001477
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2025NE001477 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 08/10/2025 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 26.976.381/0001-32 | |||
| Valor | R$ 89.385,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 1363685/2023 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | 12 - PREGAO ELETRONICO Nº 90040/2024, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 69/2024. PROC. EDOC. 1.117.370/2025 | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2025NS075278 | 28/11/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 26.976.381/0001-32 | R$ 89.385,00 |
| 2025OB059019 | 04/12/2025 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 26.976.381/0001-32 | R$ 84.155,98 |