Despesa
Documento 2025NE001299
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2025NE001299 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 07/08/2025 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 24.497.955/0001-64 | |||
| Valor | R$ 6.800,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 1564438/2023 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 90019/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 48/2024. PROC. 905.094/2025. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2025NS060528 | 24/09/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 24.497.955/0001-64 | R$ 6.800,00 |
| 2025OB048532 | 03/10/2025 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 24.497.955/0001-64 | R$ 6.800,00 |