Despesa
Documento 2025NE001270
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2025NE001270 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 29/07/2025 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 37.140.761/0001-59 | |||
| Valor | R$ 7.039,02 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 1646830/2023 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2024/201.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 18.09.2025 A 17.09.2026. PRESTACAO MENSAL: R$2.050,20. PROC 277.550/2025. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2025OB056201 | 17/11/2025 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 37.140.761/0001-59 | R$ 3.537,60 |
| 2025RO005329 | 26/12/2025 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 37.140.761/0001-59 | R$ -3.501,42 |
| 2025NS071854 | 12/11/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 37.140.761/0001-59 | R$ 3.537,60 |