Despesa

Documento 2025NE000920

Dados básicos
Fase Empenho
Documento 2025NE000920 Tipo de documentação: NE
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 16/04/2025
Tipo de empenho Global Espécie de empenho Original
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 19.877.285/0002-52
Valor R$ 320.910,89
Modalidade de licitação PREGAO
Processo 441901/2020
Dados orçamentários
Observação do documento CONT - CONTRATO Nº 2021/173.0. VIGÊNCIA DE 31.12.2021 A 30.12.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: 23.213,50.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 167433
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa INVESTIMENTOS
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa -
Documentos relacionados
Documento Data Fase Espécie Tipo despesa Favorecido Valor
2025NS068280 27/10/2025 Liquidação Apropriação de Despesa 19.877.285/0002-52 R$ 23.213,50
2025OB053249 30/10/2025 Pagamento Pagamento 19.877.285/0002-52 R$ 20.555,55
2025NS061079 25/09/2025 Liquidação Apropriação de Despesa 19.877.285/0002-52 R$ 23.213,50
2025OB047883 01/10/2025 Pagamento Pagamento 19.877.285/0002-52 R$ 20.555,55
2025OB057102 25/11/2025 Pagamento Pagamento 19.877.285/0002-52 R$ 20.555,55
2025NS071812 12/11/2025 Liquidação Apropriação de Despesa 19.877.285/0002-52 R$ 23.213,50
2025NS034836 29/05/2025 Liquidação Apropriação de Despesa 19.877.285/0002-52 R$ 23.213,50
2025NS026007 25/04/2025 Liquidação Apropriação de Despesa 19.877.285/0002-52 R$ 23.213,50
2025OB025064 22/05/2025 Pagamento Pagamento 19.877.285/0002-52 R$ 20.555,55
2025OB027303 04/06/2025 Pagamento Pagamento 19.877.285/0002-52 R$ 20.555,55
2025NS031774 19/05/2025 Liquidação Apropriação de Despesa 19.877.285/0002-52 R$ 23.213,50
2025NS038453 18/06/2025 Liquidação Apropriação de Despesa 19.877.285/0002-52 R$ 23.213,50
2025OB030784 26/06/2025 Pagamento Pagamento 19.877.285/0002-52 R$ 20.555,55
2025OB035092 18/07/2025 Pagamento Pagamento 19.877.285/0002-52 R$ 20.555,55
2025NS044981 15/07/2025 Liquidação Apropriação de Despesa 19.877.285/0002-52 R$ 23.213,50
2025NS054138 28/08/2025 Liquidação Apropriação de Despesa 19.877.285/0002-52 R$ 23.213,50
2025OB042101 01/09/2025 Pagamento Pagamento 19.877.285/0002-52 R$ 20.555,55
2025OB021270 30/04/2025 Pagamento Pagamento 19.877.285/0002-52 R$ 20.555,55