Despesa
Documento 2025NE000441
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2025NE000441 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 21/01/2025 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 02.604.476/0001-67 | |||
| Valor | R$ 104.841,76 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 431509/2020 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº2022/089.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01/09/2024 a 31/08/2025. PM: R$13.105,22. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2025OB034835 | 17/07/2025 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 02.604.476/0001-67 | R$ 32.155,12 |
| 2025NS044703 | 15/07/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 02.604.476/0001-67 | R$ 34.153,08 |