Despesa
Documento 2025NE000205
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2025NE000205 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 13/01/2025 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 00.653.494/0001-03 | |||
| Valor | R$ 2.500,00 | |||
| Modalidade de licitação | INEXIGIBILIDADE | |||
| Processo | 391471/2021 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2022/003.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.07.2024 A 24.07.2025. VALOR MENSAL: R$ 208,33. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 213760 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2025RO004664 | 18/11/2025 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 00.653.494/0001-03 | R$ -2.500,00 |