Despesa
Documento 2025NE000152
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2025NE000152 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 10/01/2025 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 48.791.685/0001-68 | |||
| Valor | R$ 22.651,20 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 1277853/2023 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2024/207.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.10.2024 A 22.10.2025. ID 4920405. PM ESTIMADA: R$ 1.887,60. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 213760 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2025NS068952 | 29/10/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 48.791.685/0001-68 | R$ 6.776,00 |
| 2025OB054043 | 05/11/2025 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 48.791.685/0001-68 | R$ 6.379,60 |