Despesa
Documento 2024NE001739
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2024NE001739 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 06/12/2024 | |||
| Tipo de empenho | Global | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 04.515.963/0001-89 | |||
| Valor | R$ 129.600,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 482541/2024 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90055/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 70/2024. PROC. 1.366.756/2024. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2024RO005297 | 31/12/2024 | Empenho | Anulação | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 04.515.963/0001-89 | R$ -118.800,00 |
| 2025OB001632 | 14/01/2025 | Pagamento | Pagamento | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 04.515.963/0001-89 | R$ 10.800,00 |
| 2025NS000759 | 08/01/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 04.515.963/0001-89 | R$ 10.800,00 |