Despesa
Documento 2024NE001523
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2024NE001523 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 09/10/2024 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 270.660.701-78 | |||
| Valor | R$ 15.000,00 | |||
| Modalidade de licitação | SUPRIMENTO DE FUNDOS | |||
| Processo | 1145618/2024 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2024RO005145 | 26/12/2024 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 270.660.701-78 | R$ -1.525,09 |
| 2024NS063797 | 10/10/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 270.660.701-78 | R$ 15.000,00 |
| 2024NS080367 | 24/12/2024 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 270.660.701-78 | R$ -1.525,09 |
| 2024NS080366 | 24/12/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 270.660.701-78 | R$ 13.474,91 |