Despesa

Documento 2024NE001230

Dados básicos
Fase Empenho
Documento 2024NE001230 Tipo de documentação: NE
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 16/07/2024
Tipo de empenho Estimativo Espécie de empenho Original
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 37.165.529/0001-75
Valor R$ 18.101,50
Modalidade de licitação PREGAO
Processo 802015/2022
Dados orçamentários
Observação do documento CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 48 MESES. VALOR MENSAL: R$ 9.050,75.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 167433
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa -
Documentos relacionados
Documento Data Fase Espécie Tipo despesa Favorecido Valor
2024OB061944 19/12/2024 Pagamento Pagamento 37.165.529/0001-75 R$ 3.008,11
2024OB053192 31/10/2024 Pagamento Pagamento 37.165.529/0001-75 R$ 3.500,22
2025NS016696 17/03/2025 Liquidação Apropriação de Despesa 37.165.529/0001-75 R$ 3.759,29
2025OB013534 18/03/2025 Pagamento Pagamento 37.165.529/0001-75 R$ 3.759,29
2025NS002205 14/01/2025 Liquidação Apropriação de Despesa 37.165.529/0001-75 R$ 2.196,52
2025OB002648 20/01/2025 Pagamento Pagamento 37.165.529/0001-75 R$ 2.196,52
2024NS067076 24/10/2024 Liquidação Apropriação de Despesa 37.165.529/0001-75 R$ 3.500,22
2024OB058284 03/12/2024 Pagamento Pagamento 37.165.529/0001-75 R$ 14.145,26
2024NS073201 27/11/2024 Liquidação Apropriação de Despesa 37.165.529/0001-75 R$ 14.145,26
2024RO004991 20/12/2024 Empenho Anulação 37.165.529/0001-75 R$ -10.979,86
2024RO003404 27/08/2024 Empenho Reforço 37.165.529/0001-75 R$ 23.531,95
2024NS078643 17/12/2024 Liquidação Apropriação de Despesa 37.165.529/0001-75 R$ 3.008,11