Despesa
Documento 2024NE001174
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2024NE001174 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 03/07/2024 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 09.066.429/0001-56 | |||
| Valor | R$ 1.641,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 612401/2023 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 173/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2024. ID 3742149. EDOC 734.003/2024. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2024NS052774 | 20/08/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 09.066.429/0001-56 | R$ 1.641,00 |
| 2024OB041968 | 26/08/2024 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 09.066.429/0001-56 | R$ 1.641,00 |
| 2024NS053287 | 22/08/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 09.066.429/0001-56 | R$ 1.641,00 |
| 2024NS053286 | 22/08/2024 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 09.066.429/0001-56 | R$ -1.641,00 |