Despesa
Documento 2024NE001167
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2024NE001167 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 28/06/2024 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 20.847.099/0001-79 | |||
| Valor | R$ 23.970,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 312664/2024 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL ESTIMADA: R$ 11.985,00. ID: 3632076. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2024RO003459 | 02/09/2024 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 20.847.099/0001-79 | R$ 28.764,00 |
| 2024RO004798 | 16/12/2024 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 20.847.099/0001-79 | R$ -24.534,00 |
| 2025RO004767 | 25/11/2025 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 20.847.099/0001-79 | R$ -28.200,00 |