Despesa

Documento 2024NE001030

Dados básicos
Fase Empenho
Documento 2024NE001030 Tipo de documentação: NE
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 21/05/2024
Tipo de empenho Ordinário Espécie de empenho Original
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 049.269.769-86
Valor R$ 5.000,00
Modalidade de licitação SUPRIMENTO DE FUNDOS
Processo 639670/2024
Dados orçamentários
Observação do documento 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 167433
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Documentos relacionados
Documento Data Fase Espécie Tipo despesa Favorecido Valor
2024NS081091 30/12/2024 Liquidação Apropriação de Despesa PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 049.269.769-86 R$ 67,28
2024RO005562 31/12/2024 Empenho Anulação PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 049.269.769-86 R$ -4.061,17
2024NS081057 30/12/2024 Liquidação Apropriação de Despesa PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 049.269.769-86 R$ 4.061,17
2024NS081058 30/12/2024 Liquidação Anulação de Despesa PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 049.269.769-86 R$ -4.061,17
2024NS035601 10/06/2024 Liquidação Apropriação de Despesa PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 049.269.769-86 R$ 871,55
2024NS035613 10/06/2024 Liquidação Anulação de Despesa PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 049.269.769-86 R$ -4.061,17
2024NS031508 22/05/2024 Liquidação Apropriação de Despesa PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 049.269.769-86 R$ 5.000,00