Despesa

Documento 2007NS007311

Dados básicos
Fase Liquidação
Documento 2007NS007311 Tipo de documentação: NS
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 30/07/2007
Tipo de empenho Ordinário Espécie de empenho Apropriação de Despesa
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 290.337.991-20
Valor R$ 559,62
Modalidade de licitação NÃO SE APLICA
Processo 105397/2007
Dados orçamentários
Observação do documento REEMBOLSO DE DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DO BILHETE DE PASSAGEM AÉREA PAGO PELA SERVIDORA BEATRIZ DE FÁTIMA E SILVA MEZÊNCIO, RELATIVO AO TRECHO CURITIBA/ FOZ DO IGUAÇU, NO DIA 19.03.07. - PROCESSO Nº 105.397/07.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 000010
Classificação funcional e programática -
Função LEGISLATIVA
Subfunção ACAO LEGISLATIVA
Programa ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA DOS DEPUTADOS
Ação PROCESSO LEGISLATIVO, FISCALIZACAO E REPRESENTACAO POLITICA
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa INDENIZACOES E RESTITUICOES
Documentos relacionados
Documento Data Fase Espécie Tipo despesa Favorecido Valor
2007NE002023 04/07/2007 Empenho Original INDENIZACOES E RESTITUICOES 290.337.991-20 R$ 559,62