Despesa
Documento 2024NE000137
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2024NE000137 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 08/01/2024 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 05.926.726/0001-73 | |||
| Valor | R$ 14.668,22 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 689482/2022 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº2023/137.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01/07/2023 a 31/12/2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$611,17. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167435 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2024RO000161 | 08/01/2024 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 05.926.726/0001-73 | R$ -7.334,13 |