Despesa
Documento 2024NE000133
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2024NE000133 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 08/01/2024 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 01.444.608/0001-78 | |||
| Valor | R$ 12.718,54 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 679312/2021 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2022/092.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.06.2023 A 29.06.2024. VALOR MENSAL: R$ 2.050,99. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2024RO004580 | 04/12/2024 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 01.444.608/0001-78 | R$ -12.718,54 |