Despesa
Documento 2024NE000101
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2024NE000101 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 05/01/2024 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 05.343.029/0001-90 | |||
| Valor | R$ 1.025,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 831302/2022 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2023/219.0. VIGÊNCIA DE 10/10/2023 A 09/10/2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 102,08. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 213760 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2024OB012901 | 19/03/2024 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 05.343.029/0001-90 | R$ 353,06 |
| 2024OB003770 | 29/01/2024 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 05.343.029/0001-90 | R$ 282,45 |
| 2024NS045123 | 16/07/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 05.343.029/0001-90 | R$ 350,00 |
| 2024NS004279 | 25/01/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 05.343.029/0001-90 | R$ 300,00 |
| 2024NS015710 | 14/03/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 05.343.029/0001-90 | R$ 375,00 |
| 2024OB035816 | 19/07/2024 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 05.343.029/0001-90 | R$ 329,52 |