Despesa
Documento 2024NE000099
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2024NE000099 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 05/01/2024 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 59.844.662/0001-90 | |||
| Valor | R$ 31.250,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 831302/2022 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº2023/232.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 05.10.23 A 04.10.24. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 2.604,17. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 213760 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2024RO004692 | 10/12/2024 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 59.844.662/0001-90 | R$ -28.125,03 |
| 2024OB013788 | 22/03/2024 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 59.844.662/0001-90 | R$ 2.942,16 |
| 2024NS016844 | 20/03/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 59.844.662/0001-90 | R$ 3.124,97 |