Despesa
Documento 2024NE000092
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2024NE000092 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 05/01/2024 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 24.227.210/0001-85 | |||
| Valor | R$ 278,18 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 831302/2022 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2023/220.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 05.10.23 A 04.10.24.. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 46,36. ID 2944854. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 213760 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2024NS031839 | 23/05/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 24.227.210/0001-85 | R$ 278,18 |
| 2024OB025410 | 27/05/2024 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 24.227.210/0001-85 | R$ 278,18 |