Despesa
Documento 2023NE001791
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2023NE001791 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 22/12/2023 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 02.531.128/0001-07 | |||
| Valor | R$ 65.960,54 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 1017780/2023 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº142/2023. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2024NS010316 | 22/02/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 02.531.128/0001-07 | R$ 13.260,54 |
| 2024RO001239 | 22/02/2024 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 02.531.128/0001-07 | R$ -0,01 |
| 2024OB009379 | 29/02/2024 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 02.531.128/0001-07 | R$ 12.484,80 |
| 2024OB009380 | 29/02/2024 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 02.531.128/0001-07 | R$ 49.617,04 |
| 2024NS010315 | 22/02/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 02.531.128/0001-07 | R$ 52.699,99 |