Despesa
Documento 2023NE001429
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2023NE001429 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 05/09/2023 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 30.949.099/0001-33 | |||
| Valor | R$ 2.438,42 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 831302/2022 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 1.217,17. ID 2944854. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 213760 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2024NS011319 | 27/02/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 30.949.099/0001-33 | R$ 726,00 |
| 2023RO014858 | 19/12/2023 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 30.949.099/0001-33 | R$ 215,19 |
| 2023RO024858 | 19/12/2023 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 30.949.099/0001-33 | R$ -1.882,81 |
| 2024OB010521 | 06/03/2024 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 30.949.099/0001-33 | R$ 726,00 |