Despesa

Documento 2023NE001292

Dados básicos
Fase Empenho
Documento 2023NE001292 Tipo de documentação: NE
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 01/08/2023
Tipo de empenho Estimativo Espécie de empenho Original
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 05.872.814/0001-30
Valor R$ 16.560,00
Modalidade de licitação PREGAO
Processo 763423/2022
Dados orçamentários
Observação do documento CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PREST. MENSAL ESTIMADA: R$ 8.280,00.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 167433
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa -
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2024NS023979 19/04/2024 Liquidação Apropriação de Despesa 05.872.814/0001-30 R$ 1.840,00
2024NS023972 19/04/2024 Liquidação Apropriação de Despesa 05.872.814/0001-30 R$ 4.140,00
2024NS024355 22/04/2024 Liquidação Anulação de Despesa 05.872.814/0001-30 R$ -3.450,00
2024NS024357 22/04/2024 Liquidação Apropriação de Despesa 05.872.814/0001-30 R$ 3.450,00
2024NS024359 22/04/2024 Liquidação Anulação de Despesa 05.872.814/0001-30 R$ -4.140,00
2024NS024360 22/04/2024 Liquidação Apropriação de Despesa 05.872.814/0001-30 R$ 4.140,00
2024NS024362 22/04/2024 Liquidação Anulação de Despesa 05.872.814/0001-30 R$ -5.244,00
2024NS024364 22/04/2024 Liquidação Apropriação de Despesa 05.872.814/0001-30 R$ 5.244,00
2024NS024367 22/04/2024 Liquidação Anulação de Despesa 05.872.814/0001-30 R$ -1.840,00
2024NS024368 22/04/2024 Liquidação Apropriação de Despesa 05.872.814/0001-30 R$ 1.840,00
2024OB021074 30/04/2024 Pagamento Pagamento 05.872.814/0032-36 R$ 1.840,00
2024OB021075 30/04/2024 Pagamento Pagamento 05.872.814/0032-36 R$ 4.748,45
2024OB021073 30/04/2024 Pagamento Pagamento 05.872.814/0032-36 R$ 3.123,98
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